用友U8原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?

用友U8原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?

原因分析:原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中做红蓝应付单,红字应付单表头录其他应付款,蓝字应付单表头录入预付账款,表体都录入过渡科目,两张单据合并制单即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?
问题原因 原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款,现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款,这两个科目都是受控科目,怎么处理?
解决方案 做红蓝应付单,红字应付单表头录其他应付款,蓝字应付单表头录入预付账款,表体都录入过渡科目,两张单据合并制单即可。
提交时间 2015-11-26

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