用友U81、预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。 2、红票对冲与其他冲销单据一起制单时为什么生成的凭证没有该金额。
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。
原因分析:1、在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目冲销为0了,建议单独制单。
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
问题现象 | 预付某供应商一笔款项后,需要把这笔款项的一部分转到在建工程,要如何操作。 |
问题原因 | 1、在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目冲销为0了,建议单独制单。 |
解决方案 | 在应付款管理-付款单切换为收款单,选择该供应商,输入金额,结算科目选择在建工程,表体选择预付账款,保存审核后制单即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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