财务软件如何调整上月凭证(财务软件如何记上个月的凭证)

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财务软件中发现之前月份凭证错误怎么处理

反结帐财务软件如何调整上月凭证,反记帐财务软件如何调整上月凭证,取消审核。就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改; 反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示财务软件如何调整上月凭证你输入密码,输入确定就可以 反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出 总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定取消审核。

拓展资料:

一,自动转账是设置好自动转上的科目后, 点击自动转账, 会把XX科目的余额 转到XX科目里。会生成一张自动转账的凭证, 不需要手动再去录入了。 例如, 生产成本和制造费用的结转。就可以这么实现, 设置好了之后,每个月只需要点击一下自动结转即可。 金算盘财务软件通用转账凭证只能支持一借多贷或是一贷多借的这种转账凭证。

1、如果是多借多贷的凭证,就必须拆成几张转账凭证来完成。首先定义转账凭证的名称,例如计提应交税费,在摘要里也写上同要的话,然后选择科目,借:主营业务税金及附加 转入 不用取数 贷:应交税费-应交城市维护建设税等等是和电子表格里的取数是一模一样的。

2、如果不会取,请在酷六上可以找到相关的金算盘电子表格取数的视频。你在重新审核、记账看一下。期末结转的时候要包括未记账凭证,金蝶财务软件里面的自动转账: 在期末处理窗口中,单击「自动转账」按钮,系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中,可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证,也可以生成全部设定格式的自动转账凭证,单击窗口中的“增加”或“修改”按钮,系统出现自动转账凭证设置。

二,在该窗口中:

1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识,不同的转账凭证的名称不许重复,该名称可以修改。按f7或按工具条中“获取”按钮,可以从摘要中获取名称。

2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围,按f7键或按工具条中“获取”按钮,可以对转账期间重新设置,通过对转账期间的不同设置,可以实现按月、季、年转账,以及按任意期间组合转账。

3.记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。

三,错账的更正方法有三种:

1,划线更正,划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误,而其所依据的记账凭证没有错误,即纯属记账时文字或数字的笔误,应采用划线更正的方法进行更正。

更正的方法如下:将错误的文字或数字划一条红色横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,以备查找; 在划线的上方用蓝字或黑字将正确的文字或数字填写在同一行的上方位置,并由更正人员在更正处盖章,以明确责任。

2、红字更正,红字更正又称红字冲销。在会计上,以红字记录表明对原记录的冲减。红字更正适用于以下两种情况。 根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误,且记账凭证同账簿记录的金额相吻合,应采用红字更正。

更正的方法如下:

① 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;

② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账

操作环境:财务软件V6.00.12

财务软件里上月凭证错了,这个月怎么改

如果财务软件如何调整上月凭证你是要改错财务软件如何调整上月凭证,一是做红字冲销分录,再以正确财务软件如何调整上月凭证的会计分录录入财务软件如何调整上月凭证;二是直接改错,做一笔借银行,贷现金,在摘要注明是改错,这两种改正方法都可以用前一笔分录财务软件如何调整上月凭证的复印件做原始凭证。主要是要保证银行明细账的余额要与账上的银行余额保持一致。

如果不麻烦的话,在还没有报税、交报表的情况下,财务软件可以进行反结账,将上个月的账做正确,就不产生更正改错的问题了。

结账后怎么修改凭证?

问题一:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!

问题二:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12

再反过账海trl+F11

然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键

问题三:怎么修改已经结账的凭证? 反结帐 ctry+f12

问题四:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了

问题五:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键

2,恢复未记帐Ctrl+H键

3,恢复未审核后可修改数据

问题六:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核

扩展:反结账:ctrl+shift+f6

反记账:期末――对账ctrl+H

取消审核:谁审核谁取消

希望能帮助到您!【用友技术支持】

问题七:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题八:凭证录错了,但是已经结转,要怎么修改呢 记账凭证做错,需要修改,首先要看记账凭证所属月份是否已出报表和已纳税申报。

1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。

2、未出报表和纳税申报的:

电脑账已记账的依次:反记账-取消审核-更正-审核

手工帐已经过账的更正凭证,划线更正账簿相关记录。

问题九:怎么用用友U8改上个月已经结账的凭证? 上月已结账了的凭证,是改不了的,如果错了只能在下月进行调整,可以回冲上月错误凭证,再重新录入新的正确凭证才可以的

你可以写出你上个的那个错误凭证 具体分录, 是在ERP的哪个模块做 才能给出具体操作流程呀。还有一点是可以打热线问用友

问题十:用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证 点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用金蝶财务软件,调整以前月份的凭证怎么调呀?

一、反结账(ctrl+F12)—反过账(ctrl+F11)—凭证销章,反操作到你要调整的月份后,然后修改要调整凭证;如果涉及到损益类、成本类科目,根据实际的情况重新做结转损益和自动转账操作

二、做红字冲销凭证

来冲账

,不要做蓝字的

影响账表查询效果,会造成账表不符

备注:数据库做好备份,放心大胆的做了,错了重新来过

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