用友t3采购管理可以不核销吗(用友t3采购管理怎么操作)
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用友T3年结的时候,必须做客户和供应商的两清还有银行核销吗?
1、用友T3 结转上年数据,提示 如果你使用了银行对账功能,就需要核销银行账,如果没有使用银行对账,不需要核销 用友T3无法“结转上年数据”,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”。
2、确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
3、往来两清主要包括客户往来两清和供应商往来两清,及时进行往来两清可以了解企业结算情况及未达账的情况。例如应收账款、应付账款、等往来科目设置客户或供应商往来辅助核算后需要在往来管理中进行往来两清。

用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问
点收款结算,点增加录入本次收款的客户、结算方式、结算科目、金额和摘要等,保存。然后点核销选自动,确认核销的金额后,保存。完成收款。
是否是复核的时候选择了现结?核销的步骤先是选择供应商,然后 增加,然后输入金额等信息 然后保存 然后再点击 核销 就可以出现了。如果保存之后,核销为灰色的话,那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。
(2)、填制采购发票完毕后点击‘保存’--‘现付’,弹出“采购现付”对话框,选择‘结算方式’,录入完毕后点击‘确定’--‘退出’,提示“现付成功”,在采购发票中显示‘已现付’标志--点击‘复核’。
用友不做收款核销,对账务有影响吗
正常情况下,是需要做核销处理的。如果不做核销,而直接在总账里做凭证的话,也是可以的。
下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
不能 录入收款单后,若与发票核销,或是把这笔收款单做成预收帐款,或代付,都可以在核算模块--客户往来制单--核销制单,生成会计凭证。
未核销的收款单生成凭证之后,此凭证不可以过账。 可以过账。
如果总账设置的不允许手动填制应收应付凭证的话那就没问题你直接核销就可以了 如果业务模块和总账模块没有连起来用的话可以让总账那边修改下凭证 收款单核销不涉及成本和费用应该没什么问题。。
答案:金蝶收款到款核销不单据对应会导致财务账务不准确,给企业带来潜在的风险和损失。因为核销后,账目可能会出现漏项、重复项、错误项等情况,导致财务报表不真实、不准确。
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