固定资产报废怎么在财务软件处理(固定资产报废怎么在财务软件处理流程)

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用友t3固定资产报废处理

用友t3固定资产报废处理步骤如下:

1、注销报废固定资产的原值和已提折旧额,在固定资产模块做资产减少。借:固定资产清理累计折旧,贷:固定资产。

2、结转残料价值和变价收入,总账模块手工填凭证。借:银行存货/原材料,贷:固定资产清理支付清理费用,总账模块手工填凭证。借:固定资产清理贷:银行存款。

3、结转清理后的净损益,总账模块手工填凭证。

用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?

建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。

用友U8以“优化资源,提升管理”为核心理念,以快速实施为特点,是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。用友U8面向成长型企业,实现了业务过程的全面管理,突出了对关键流程的控制,体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想。

分步骤叙述如下:

1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。

2、发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。

3、收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。

4、清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。

固定资产清理在用友软件里怎么处理

1、直接打开相关固定资产报废怎么在财务软件处理的凭证界面固定资产报废怎么在财务软件处理,点击工具栏中的作废。

2、下一步需要选择整理固定资产报废怎么在财务软件处理,并通过弹出的对话框点击确定。

3、这个时候如果没问题,就根据实际情况进行选择。

4、这样一来等提示凭证整理完成以后,即可实现固定资产清理在用友软件里的处理固定资产报废怎么在财务软件处理了。

金蝶KIS固定资产提前报废如何处理?

第一。在固定资产板块固定资产报废怎么在财务软件处理,点击“固定资产增加”出现“固定资产变动资料表”。

单击工具条中增加按钮或从变动菜单中选择‘增加’固定资产报废怎么在财务软件处理,即进入增加固定资产录入窗口。在固定资产处理窗口,单击“固定资产增加”,进入变动资料录入窗口,选择“新增”进入新增固定资产卡片录入界面。

在“基本信息”中要录入“固定资产减值准备科目”代码固定资产报废怎么在财务软件处理

在“折旧与减值准备信息1”中录入“减值准备对方科目代码”固定资产报废怎么在财务软件处理

在“折旧与减值准备信息2”中录入入账时“减值准备的金额”。

第二。录入完毕后,系统能够自动生成相应的一张不完整的记账凭证。单击“会计凭证”按钮可进入凭证界面,记账凭证只反映固定资产报废怎么在财务软件处理了有关固定资产科目的内容,您在此须将该凭证完善,录入固定资产的对方会计科目和金额,然后保存。

需要注意,系统自动生成的记账凭证中有关固定资产的科目是不允许修改的。在进入记账凭证窗口中后,凭证中显示的蓝色科目表示该科目及所在的记录均不允许修改。只有黑色科目的记录才能允许修改。

操作完毕后,关闭“会计凭证”界面,系统自动返回固定资产增加窗口,单击〈确定〉按钮保存新增的固定资产。

当期新增的固定资产,当期不计提折旧。

ps:详细请参考金蝶kis帮助手册

固定资产部分。

会计助手财务软件的固定资产模块资会计助手财务软件固定资产模块资产减少怎么操作?

在会计助手财务软件的固定资产模块中,资产减少一般有两种情况:折旧或报废。下面分别介绍这两种情况下的操作方法:

折旧:当一项固定资产已经完成购置并投入使用后,会计处理上就需要进行折旧。在会计助手财务软件中,可以按照以下步骤进行折旧操作:

进入固定资产模块,找到要折旧的资产,并双击打开资产卡片。

在资产卡片中找到“折旧”选项卡,并点击“新增”按钮。

在弹出的折旧单中,填写折旧日期、折旧金额等相关信息。

点击“保存”按钮,即可完成折旧操作。

报废:当一项固定资产已经达到报废标准,需要进行报废处理。在会计助手财务软件中,可以按照以下步骤进行报废操作:

进入固定资产模块,找到要报废的资产,并双击打开资产卡片。

在资产卡片中找到“处置”选项卡,并点击“新增”按钮。

在弹出的处置单中,选择“报废”操作,并填写报废日期、报废原因等相关信息。

点击“保存”按钮,即可完成报废操作。

请注意,进行折旧或报废操作时,需要确保相关凭证已经正确填写并录入系统中,以确保账务准确无误。此外,为了保证数据的安全性和完整性,操作前请务必备份好数据。如果您对操作方法仍有疑问,建议您查看会计助手财务软件的相关使用手册或联系客服人员寻求帮助。

用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片

建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。

发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。

扩展资料

固定资产清理核算程序,出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,借:固定资产清理 转入清理的固定资产账面价值,累计折旧已计提的折旧,固定资产减值准备已计提的减值准备,贷:固定资产 固定资产的账面原价。

发生清理费用时,借:固定资产清理,贷:银行存款,收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,借:银行存款原材料等,贷:固定资产清理。应由保险公司或过失人赔偿时,借:其他应收款,贷:固定资产清理。

固定资产清理后的净收益,借:固定资产清理,贷:长期待摊费用属于筹建期间,资产处置损益属于生产经营期间,固定资产清理后的净损失,,借:长期待摊费用 属于筹建期间,营业外支出--非常损失 因为自然灾害等非正常原因造成的损失。

参考资料来源:百度百科-固定资产清理

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