针对已经结算的入库单发票在用友T3核算中如何合并制单?

针对已经结算的入库单发票在用友T3核算中如何合并制单?

用友知识堂用友软件2017-05-13 23:30:4121420A+A-

问题现象:手工账上的采购业务凭证是非常简单的, 而用友T3软件中的相对比较复杂,需要将采购入库单与发票分别制单,需要走中间科目物资采购或者在途物资。如果要合并成一个凭证呢?针对已经结算的入库单发票在用友T3核算中如何合并制单

采购入库单制单:借:库存商品 贷:物资采购

采购发票制单:借:物资采购 应缴税费/进项税  贷:应付账款

解决方案:

点击“核算”--“凭证”--“购销单据制单”,选择“采购入库单(报销记账)”,勾选上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”,点击“确定”。

针对已经结算的入库单发票在用友T3核算中如何合并制单? 用友T3 第1张

针对已经结算的入库单发票在用友T3核算中如何合并制单? 用友T3 第2张

这样一来就直接省略了中间科目的过程,不过在反操作的时候也需要注意先删除这个凭证,另外这种合并制单的方法只适合已结算的采购入库单,未结算的还是需要分开来生成凭证哦。

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