u8用友财务软件如何反结账(用友u8财务软件怎么反记账)

u8用友财务软件如何反结账(用友u8财务软件怎么反记账)

用友好会计用友软件2017-04-23 14:09:182130A+A-

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用友U8的反结账怎么做?

反结账的步骤为:财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;

财务软件用友u8怎样反记账?

一、登录软件,打开“总账模块”,进入“期末”,点击“对账”,弹出对话框,同时按Ctrl H两键,输入操作员密码,此时出现提示“恢复记账状态已激活”;

二、此时“总账模块”,“凭证”,就出现了“恢复记账前状态”,点击进入,选择恢复到“月初”或“最后一次记账前状态”就可以了。

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作

1)请以账套主管身份登录企业平台;

2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份

3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。

4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

用友怎么反结账

依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按Shift Ctrl F6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。

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