u8财务软件中如何反冲销(u8财务软件如何反记账)
本文小编会给大家详细介绍u8财务软件中如何反冲销和u8财务软件如何反记账相关的用友财务软件相关知识,文章能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,希望对您学习有帮助。
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用友U8软件中,如何冲销之前错误凭证?冲销之后是否需要删除之前错误凭证?
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
用友U8应收账款反核销如何操作
用友U8应收账款反核销操作顺序如下:
点击“应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。
在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:
以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统
1、双击“填制凭证”;
2、点击“冲销”;
3、输入冲销凭证号码;
4、点击“确定”;
5、点击“保存”。
希望可以帮到你!
扩展资料
用友U8供应链系统下暂估业务处理思路
(一)暂估业务处理原理。暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。采购模块的暂估入库,是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志,如果入库单与发票已经结算,视为报销,反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账,是指对未结算的采购入库单进行记账,即由于采购发票未到,无法按实际采购成本记账,所以暂时以估价来记账。收到采购发票后,通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算,存货要进行结算成本处理,将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整,调整方式与暂估回冲方式相关。
用友U8提供了月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估方式。根据暂估方式的不同,结算成本处理会分别生成红字回冲单、蓝字回冲单和入库调整单。红字回冲单数量金额与暂估入库时的入库单相反,冲掉明细账中的入库金额;蓝字回冲单的数量金额与采购发票结算报销的一致,将正确金额记入明细账;入库调整单则是调整暂估价和结算价之间的差额。
(二)暂估业务处理思路。供应链系统中,不管暂估回冲的方式是哪种,暂估入库业务的处理流程是相同的。到货时在库存管理系统录入一张不含单价的采购入库单,若月末发票未到,在存货核算系统进行暂估成本录入并记账生成暂估凭证。如果次月发票未到,不做任何处理,待收到发票时再做处理。本文假设暂估入库的次月收到发票,根据暂估方式的不同,业务处理流程也有所区别。

用友u8怎么反记账凭证
分两种版本u8财务软件中如何反冲销,
老版本u8财务软件中如何反冲销的U8取消记账:
1、总账-期末-对账
2、在对账界面按下 CTRL+H 提示激活
3、总账-凭证-恢复记账前状态u8财务软件中如何反冲销,选择X月初u8财务软件中如何反冲销,输入口令(登录软件的密码)
4、恢复完毕即可。
如果要恢复多个月的u8财务软件中如何反冲销,重复操作第3步即可。
如果对账界面按下 CTRL+H 提示产品不再提供功能,按照下面方法:
新版本的U8取消记账:
1、进入到U8,点击软件最左侧的“实施导航”
2、打开实施导航后,点击上面的“实施工具”页签
3、点击下面的【总账数据修正】,然后选择X月初,输入口令
4、恢复完毕即可。
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