u8财务软件如何反结帐(u8财务软件反结账)
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文章阅读导航
- 1、用友u8如何反结账
- 2、反结账的操作步骤
- 3、用友U8的反结账怎么做?
用友u8如何反结账
用友u8反结账的基本操作
1)请以账套主管身份登录企业平台u8财务软件如何反结帐;
2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账u8财务软件如何反结帐,选中要反结账的月份
3)同时按下ctrl+shift +F6u8财务软件如何反结帐,三个键u8财务软件如何反结帐,提示是否反结账,输入主管口令。
4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。
反结账的操作步骤
以用友U8为例,操作步骤如下:
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

用友U8的反结账怎么做?
反结账的步骤为:财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
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