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用友U8在录入应收票据的时候,要增加出票人的付款银行,怎么增加,有一些零散的银行不想录入档案,是否可以手工输入?
本文提供在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在录入应收票据的时候,要增加出票人的付款银行,怎么增加,有一些零散的银行不想录入档案,是否可以手工输入?的解决办法。...
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用友U8有一家单位即是客户也是供应商,在应收款有贷方余额, 预付款有借方,预付多,要冲掉应收的贷方,怎么处理?
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一家单位即是客户也是供应商,在应收款有贷方余额, 预付款有借方,预付多,要冲掉应收的贷方,怎么处理?的解决办法。...
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用友U8给操作员赋予了应收应付模块单据审核的权限,但是在应收应付模块审核的时候,看不到单据?
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中给操作员赋予了应收应付模块单据审核的权限,但是在应收应付模块审核的时候,看不到单据?的解决办法。...
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用友U8应收应付审核时提示:审核未成功,原因为[为数据库ufdata_008-2007中的对象ap_detail分配空间,因为文件组plimary已满]
本文提供在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收应付审核时提示:审核未成功,原因为[为数据库ufdata_008-2007中的对象ap_detail分配空间,因为文件组plimary已满]总账中手工录入凭证,要按几次保存才能有反映。服务器重启不管用。的解决办法。...
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用友U8应收票据做背书生成凭证贷应收票据,辅助项客户带不出来,是灰色的,也录入不了,凭证也无法保存?
本文提供在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据做背书生成凭证贷应收票据,辅助项客户带不出来,是灰色的,也录入不了,凭证也无法保存?的解决办法。...
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用友U8应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方,预收在借方,想做凭证转一下,但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单,怎么处理?的解决办法。...
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用友U8查询应收账龄分析该表,查询对象客户,明细对象存货,而后查询到的数据,存货有许多正负正负的显示,如何让这些数据不显示?
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中查询应收账龄分析该表,查询对象客户,明细对象存货,而后查询到的数据,存货有许多正负正负的显示,如何让这些数据不显示?的解决办法。...
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用友U8查询应收核销明细账,里面是空白的?
本文提供在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中查询应收核销明细账,里面是空白的? 换一台电脑查询,查询条件一样可以查到结果,账号一样?的解决办法。...
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用友U8手工核销时无法过滤到一张收款单?
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中手工核销时无法过滤到一张收款单,在收付款单查询界面能过滤到该收款单,该收款单是以前年度的,本币余额不为0,核销明细中无任何操作记录?的解决办法。...
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用友U8应收对核销制单,摘要如何设置带出‘核销’两字?
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收对核销制单,摘要如何设置带出‘核销’两字? 摘要设置里核销制单只选中了备注,但是摘要带出销售普通发票,收款单,并且内容后面还有数字。的解决办法。...
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用友U8应收业务余额表
本文提供在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中查询应收业务余额表,里面的部门编码与部门名称对应关系与部门档案里的不一样,比如余额表里001是A部门,但是部门档案里001是B部门,另外,应收业务余额表里某个客户按部门汇总的数据少了几个部门的解决办法。...
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用友U8收款单多个单据合并制单的,合并以后银行科目也合并了。
本文提供在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单多个单据合并制单的,合并以后银行科目也合并了,不想合并银行科目怎么办?的解决办法。...
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用友U8查应收账龄的时候发现一个发票的收款条件不对,要修改怎么修改?三月的
本文提供在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中查应收账龄的时候发现一个发票的收款条件不对,要修改怎么修改?三月的的解决办法。...
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用友U8票据合并制单的时候应收票据科目都合并了,受控科目的制单方式明细到单据了还是合并了。
本文提供在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中票据合并制单的时候应收票据科目都合并了,受控科目的制单方式明细到单据了还是合并了。的解决办法。...